Auditor Interno Senior
Descrição da vaga
Será responsável por realizar auditorias nas diversas áreas e empresas da Organização para garantir a conformidade com as normas e políticas interna, leis, regulamentos e boas práticas de mercado. Identificar riscos e propor melhorias nos controles internos, promovendo a transparência e a eficiência nos processos operacionais, financeiros, dentre outros.
Responsabilidades e atribuições
- Realizar o entendimento e mapeamento dos processos;
- Elaborar a matriz de riscos e controles;
- Desenvolver o escopo e o plano de auditoria, incluindo cronograma, identificação de áreas críticas/sensíveis e definição de objetivos;
- Coordenar com outras áreas para entender os processos e coletar informações necessárias para as auditorias;
- Realizar testes de controles, entrevistas e análises de dados para avaliar a eficácia dos processos e controles internos;
- Documentar e evidenciar resultados de auditoria de acordo com normas e metodologias da área de Auditoria Interna;
- Identificar riscos potenciais e/ou materializados nas operações da empresa e avaliar sua criticidade e impactos diversos;
- Preparar relatórios de auditoria detalhados, com observações, exemplos, impactos e recomendações para melhorias;
- Preparar relatórios sintéticos (Sumário Executivo / One Page);
- Apresentar resultados para a alta administração, destacando os principais pontos e as ações recomendadas;
- Colaborar com as áreas auditadas para o desenvolvimento de planos de ação e monitorar a implementação de melhorias propostas;
- Realizar o acompanhamento para garantir que os problemas identificados foram resolvidos adequadamente;
- Manter-se atualizado sobre mudanças nas regulamentações, metodologias de auditoria e melhores práticas do setor;
- Identificar oportunidades de melhoria nos processos internos de auditoria.
Requisitos e qualificações
- Superior Completo em Contabilidade, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
- Desejável Pós Graduação em Auditoria Interna / GRC;
- Necessário conhecimento em Normas Globais de Auditoria Interna - IPPF (IIA);
- Experiência com Mapeamento e Fluxograma de processos;
- Experiência com elaboração de Matriz de Riscos e Controles;
- Necessário Controles Internos / GRC;
- Domínio de Excel, Word, Power Point;
- Power BI;
- Conhecimentos básicos de Tecnologia / Sistemas de Gestão;
- Conhecimentos de sistemas de GRC;
- Certificações (ex: CIA, CISA) serão consideradas um diferencial;
- Desejável Metodologias Ágeis;
- Desejável Control Self Assessment;
- Desejável Auditoria Contínua / RPA / IA;
- Boa escrita;
- Comunicação clara e objetiva;
- Orientação para resultados;
- Agir como dono do negócio;
- Visão Estratégica;
- Olhar para prazos.
Etapas do processo
- Etapa 1: Cadastro
- Etapa 2: Conversa com Gente e Gestão
- Etapa 3: Conversa com Gestão
- Etapa 4: Carta Proposta
- Etapa 5: Contratação
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